A Laracha aprueba el presupuesto más alto de su historia

Presentación de los presupuestos de A Laracha para 2026.
A Laracha contará en 2026 con el presupuesto más alto de su historia.

El gobierno local incrementa un 9,47 % las cuentas municipales y refuerza inversiones, servicios públicos y ayudas sociales.

A Laracha contará en 2026 con el presupuesto más alto de su historia. El alcalde, José Manuel López Varela, presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Concello, que asciende a 11.910.000 euros, lo que supone un incremento del 9,47 % respecto al ejercicio anterior, es decir, 1.030.000 euros más.

Las cuentas serán elevadas al Pleno en una sesión extraordinaria convocada para el próximo 11 de marzo y, según destacó el regidor, consolidan una senda de crecimiento sostenido basada en la prudencia financiera y la gestión responsable de los recursos públicos.

Un presupuesto “realista y adaptado” a la situación actual

El alcalde explicó que la presentación del documento se retrasó debido a la falta de datos clave, especialmente por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado y la pendiente resolución de la participación municipal en programas de otras administraciones. Una vez recopilada esa información, el ejecutivo elaboró un proyecto que definió como “realista, riguroso y adaptado a la realidad de A Laracha”.

En el apartado de ingresos, el aumento previsto se debe principalmente a mayores expectativas derivadas de proyectos industriales ya presentados en el municipio y aún pendientes de liquidar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), así como a la participación en programas financiados por otras administraciones. También influye el incremento obligatorio de la tasa de recogida de residuos impuesto por el Gobierno central. El resto de tributos y tasas municipales permanecerán congelados.

Más del 60 % destinado a servicios municipales

En el capítulo de gastos, el presupuesto mantiene como eje principal el funcionamiento de los servicios públicos. El Capítulo 2 (bienes corrientes y servicios) concentra 7,23 millones de euros, lo que representa el 60,74 % del total. Esta partida cubre mantenimiento de infraestructuras, suministros, limpieza viaria y de edificios, recogida de residuos, contratos de servicios y costes energéticos.

El Capítulo 1 (personal) asciende a 2,79 millones de euros (23,43 % del total) e incluye la subida salarial del 1,5 % aplicada desde enero, además de incorporar por primera vez una consignación específica para la carrera profesional del funcionariado municipal.

Refuerzo de ayudas sociales y becas

Uno de los incrementos más destacados se produce en el Capítulo 4 (transferencias corrientes), que alcanza los 727.810 euros. Esta partida refuerza las ayudas de emergencia social, las subvenciones a entidades culturales, educativas y deportivas y las aportaciones a comisiones de fiestas. Las becas de estudio se elevan hasta los 80.000 euros.

En materia de promoción económica, el Ayuntamiento continuará desarrollando programas formativos como el taller de empleo y el programa integrado de empleo, con el objetivo de mejorar la inserción laboral y dinamizar el tejido productivo local.

Más de un millón de euros en inversiones

El Capítulo 6 (inversiones reales) supera el millón de euros —1.006.848,77 euros—, lo que representa el 8,45 % del presupuesto. Entre las actuaciones previstas destacan:

- La aportación municipal para la construcción del nuevo aparcamiento del CEIP Otero Pedrayo.

- La humanización de la avenida López Astray.

- La expropiación de terrenos vinculados al Plan Especial del Igrexario de Lestón.

- La puesta en valor de las Torres de Cillobre y el menhir de Erboedo.

- La renovación de la cubierta de la piscina municipal y de varios parques infantiles.

- La financiación anual de la rehabilitación integral de la Casa del Ayuntamiento y del entorno de la rectoral de Montemaior.

- La adquisición de un nuevo vehículo para la Policía Local, además de mobiliario y equipamiento informático.

El presupuesto se completa con una partida de 127.000 euros destinada a la amortización de deuda.

Equilibrio y previsión de nuevos proyectos

El alcalde subrayó que las cuentas se elaboraron en un contexto económico complejo y marcado por el aumento generalizado de precios, pero destacó que permiten reforzar los servicios y aumentar las inversiones sin comprometer la estabilidad financiera.

Además, avanzó que se trata de un presupuesto “vivo”, con la previsión de incorporar remanentes de tesorería a lo largo del ejercicio para financiar nuevas actuaciones sostenibles.

Con estas cuentas, el gobierno local reafirma su apuesta por combinar compromiso social, dinamización económica y mejora de infraestructuras, manteniendo una situación económica saneada y equilibrada.